财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00047 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县卫健委2019年部门预算

第一部分上饶县卫健委概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;组织实施卫生和计划生育地方标准和技术规范;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,负责拟订全县卫生和计划生育规划的编制并组织实施。

(二)负责拟订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)按照职责分工开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理;负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估,依法公布食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

(八)提出完善生育政策的意见和建议,组织实施全区出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)指导全县卫生和计划生育人才队伍建设。加强急需紧缺专业人才培养,贯彻执行国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设。

(十五)拟订全县中医中长期发展规划,并将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)负责县级保健对象的医疗保健管理工作;负责在我县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作;承担市委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)机构设置:共设行政办公室(信息中心)、党建办公室(人事股)、财务审计股、会计核算站、疾控股(应急办、应急指挥中心)、药事股(新农合)、医政医管股(医改办、卫生协会)、行政审批服务股(中医药管理股、综治办)、基层卫生股、妇幼健康服务股、政策法规监督股、计生稽查队、规划建设股、宣传科技教育股(培训站)、计划生育指导与考核股、计划生育家庭发展股、流动人口管理办、血地办(创卫股、改水办)等机构收支全部纳入部门预算;

(二)人员基本情况:编制人数68人,其中:行政编制24人、全部补助事业编制44人;实有人数98人,其中:在职人数98人,包括行政人员24人、全部补助事业人员32人、借用、聘用人员42人;退休人员38人。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县卫健委收入预算总额为5119.21万元,其中:财政拨款收入3231.3万元,上年结转总额为1887.91万元。较上年预算安排减少1.7%。

(二)支出预算情况

2019年县卫健委预算总额为5119.21万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1197.55万元,包括工资福利支出1007.68万元,商品和服务支出183.02万元、对个人和家庭的补助6.85万元;项目支出3921.66万元,包括工资福利支出809.1万元、商品和服务支出972.49元、其他支出2140.07万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出5119.21万元。按支出经济分类划分:工资福利支出1816.78万元,对个人和家庭补助6.85万元,商品和服务支出1155.51万元,其他支出2140.07万元。较上年预算安排减少1.7%。

(三)财政拨款支出情况

2019年县卫健委财政拨款支出预算5119.21万元,具体支出情况是:卫生健康支出5119.21万元。较上年预算安排减少1.7%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门的公用经费48.73万元,包括办公20.09万元及印刷费3万元、办公用房水电费11万元、邮电费3.82万元、差旅费5万元、维修(护)费0.69万元、会议费2.2万元、培训费2.2万元、公务接待费30万元、劳务费4万元、工会经费4.28万元、福利费48万元、其他交通费用42.74万元、其他商品和服务支出6万元,较上年预算安排的减少12%。

(六)政府采购情况

2019年政府采购总额459.9万元。政府采购货物预算229.9万元、工程预算205万元、服务预算25万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县卫健委“三公”经费年初预算安排30万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费30万元,比上年减少1万元,主要原因是:公务接待费减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

第三部分上饶县卫健委2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251439240387.xls

第四部份名词解释

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