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上饶县纪检委2017年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县纪检委概况

    一、部门主要职能

1.主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党章和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.主管全县行政监察工作,负责落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员、乡(镇)及其主要负责人和县直企事业单位及其主要负责人执行国家法律、政策计划和社会发展计划以及县政府颁发的决定的情况。

3.负责了解掌握县委管理的领导干部党风廉政建设方面的情况,检查并处理县委各部门、县政府各单位和各乡(镇)党的组织以及县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任命程序决定和取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的重要或复杂的案件。

4.负责调查处理县政府各部门及其工作人员、乡(镇)政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据有关有员所犯错误的情节轻重,按照干部管理权限和任命程序作出行政处分的决定:受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5.负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育计划,负责宣传党的纪检工作,政策和对党员遵守纪律的教育工作。

6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和对法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

7. 负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究,根据本县实际,草拟有关地方性政策和规定。

8.负责调查研究县政府各部门和乡(镇)政府制定的有关政策、规定情况,对违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充和建议;变更或撤销乡(镇)行政监察机关不适当的决定和规定。

9.会同县委有关部门、县政府有关单位和乡(镇)党委政府做好纪检监察干部的管理工作,审核县委有关部门、县直有关单位和乡(镇)纪检监察机关、监察室领导班子和领导干部的人选,组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

10.承办县委、县政府授权和交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年编制人数92人,其中行政编制88人,事业编制4人。实有人数75人,其中在职人员69人,含66个行政编制人员和3个事业编制人员,退休人员6人,其中离休人员1人,退休人员5人。

第二部门  上饶县纪检委2017年部门决算表

详表: 

上饶县纪检委2017年部门决算

第三部分  上饶县纪检委2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1232.8355万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计1232.8355万元,较上年增长47.86 %,主要原因是:工资福利支出增加,监改开支增加,办案开支增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1232.8355万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1232.8355万元,其中本年支出合计1232.8355万元,较上年增长47.86 %,主要原因是:工资福利支出增加,监改开支增加,办案开支增加。年末结转和结余0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为726.5172万元,决算数为1232.8355万元,完成年初预算的169.69%,主要原因是:工资福利支出增加,监改开支增加,办案开支增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为726.5172万元,决算数为1232.8355万元,完成年初预算的169.69%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

按经济分类科目分:工资福利支出936.4305万元,较上年增长45.97%,主要原因是:工资福利支出增加;商品和服务支出134.0742万元,较上年增加64.08%,主要原因是:监改开支、办案开支增加;对个人和家庭补助支出7.3308万元,较上年减少67.34%,主要原因是:退休人员工资转入社保局发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出为1232.8355万元,较上年增长47.86%,原因是增加了工资福利支出,以及增加了监改开支和办案开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为49万元,决算数为19.2万元,完成预算的39.18%,决算数较上年下降16.52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为3万元,完成预算的12%,决算数较上年不变。

(三)公务用车购置及运行维护费支出16.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,。公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元,决算数为 16.2万元,完成预算的67.5%,决算数较上年下降19%,主要原因是改善了用车制度。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费134.0742万元,较上年增加64.08%,主要原因是:监改开支、办案开支增加。其中:办公费20万元,印刷费20万元,水费3万元,电费5万元,差旅费5万元,培训费2万元,公务接待费3万元,工会经费12万元,福利费17.16万元,公务用车运行费16.2万元,其他交通费用20万元,其他商品和服务支出10.71万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。 

八、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第四部分  名词解释

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