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上饶县委组织部2017年度决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  县委组织部概况

一、组织部主要职能

县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,主要职责是:

(一)坚持以党的十九大精神统领全局,维护核心、服务中心、凝聚人心、开拓创新;紧紧围绕建设“全市宜居宜业首选县”和“全省工业经济强县”的目标,加快“二次创业”,抓典型、创特色、树品牌,打造新理念、开启新思路、探索新办法,为全县组织工作、干部工作全面上台阶创造新业绩。

(二)研究和指导全县党组织和指导党员教育工作,主管党员的发展和管理工作,组织新时期党的建设的理论研究。

(三)提出关于乡镇和县直科级单位及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委干部的考察协调、任免、工资、退休审核和呈报手续以及有关问题的调查审理工作;负责县委托县委组织部管理及备案干部的考察、任免并办理有关手续;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;指导乡镇和县直科级单位领导班子的思想作风建设;协助做好省、市驻本县的科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作;负责全县干部的综合协调和宏观管理。

(四)研究提出全面贯彻中央、省委、市委关于干部队伍建设建议方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔中、青年干部工作。

(五)探索和研究全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定和参与全县性组织、干部、人事工作政策的具体规定和相关制度。

(六)负责全县组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。

(七)主管全县干部教育培训工作。制定全县干部教育工作规划;统筹安排全县干部的培训;指导、协调、检查乡镇和县直科级单位干部教育工作;研究和制定全县干部教育培训工作的措施。

(八)了解掌握全县人才工作状况,检查贯彻执行人才政策的情况,联系和组织本县部分拔尖优秀人才开展有关活动。

(九)负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作;承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作。

(十)负责军队正营职、副团职转业干部的安置工作。

(十一)完成县委、县政府和市委组织部交办的其他工作。二、委组织部基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。组织部2017年年末编制人数27 人,其中行政编制21人,全额补助事业编制6人;年末实有人数 12人,其中在职人员12人,离休人员0  人,退休人员0   人;年末学生人数   0人。

第二部分  2017年度委组织部决算表

见附件 : 

上饶县委组织部2017年度决算

第三部分  2017年度委组织部决算情况说明

一、收入决算情况说明

本委组织部2017年度收入总计436.5338万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年减少65.266万元,减少13 %;本年收入合计436.5338万元,较2016年减少65.266万元,减少13 %,主要原因是:有部分专项经费未下拨。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入436.5338万元,占100 %。  

二、支出决算情况说明

本委组织部2017年度支出总计436.5338万元,其中本年支出合计436.5338万元,较2016年减少65.266万元,减少13 %,主要原因是:有部分专项经费未下拨;年末结转和结余 0  万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,。

本年支出的具体构成为:基本支出178.5338万元,占 41%;项目支出258万元,占59%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本委组织部2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 436.5338万元,决算数为436.5338万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为436.5338万元,决算数为436.5338万元,完成年初预算的100  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.5338万元,其中:

(一)工资福利支出126.1085万元,较2016年减少27万元,下降17.6%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出52.4253万元,较2016年增加0.4378万元,增长0.84%,主要原因是:由于脱贫攻坚,下乡交通费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0  万元,较2016年减少0.264万元,下降100  %,主要原因是:无补助。

(四)其他资本性支出 0万元,较2016年减少0.25万元,减少100  %,主要原因是:无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为4.8208万元,完成预算的48.2%,决算数较2016年增加0.3956 万元,上升8.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为4.8208万元,完成预算的48.2% %,决算数较2016年增加1.7367万元,上升56.3%。主要原因是:脱贫攻坚检查增多,接待数量增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。决算数较2016年减少1.3411万元,下降100%。主要原因是:没有了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本委组织部2017年度机关运行经费支出52.4253万元(与委组织部决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加0.1878万元,增长0.36%,主要原因是:由于脱贫攻坚,下乡交通费增加。 

七、政府采购支出情况说明

本委组织部2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级委组织部公开的政府采购金额的计算口径为:本委组织部纳入2017年委组织部预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   无

第四部分  名词解释

  无

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